索引号 | 620721037/2022-00091 | 发文字号 | |
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关键词 | 发布机构 | 肃南县财政局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 肃南县财政局 |
生成日期 | 2022-04-15 09:30:00 | 是否有效 | 是 |
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《甘肃省财政厅关于转发
一、部门基本情况
(一)职能职责
肃南县马蹄藏族乡人民政府,地处河西走廊中部祁连山北麓,地理坐标为北纬38o28',东经100o25'。东西长约73公里,南北宽约40公里,总面积1879平方公里。总地势东南高、西北低、东西长、南北窄的狭长山脉地带,平均海拔3000米左后。位于肃南裕固族自治县东南165公里处,距张掖市驻地65公里。东靠民乐县永固、南丰两乡,西隔黑河与康乐乡相望,南与青海省祁连县为邻,北与民乐县,甘州区部分乡镇接壤。全乡辖23个行政村(长岭村、药草村、大都麻村、黄草沟村、肖家湾村、横路沟村、大坡头村、八一村、芭蕉湾村、正南沟村、楼庄子村、嘉卜斯村、圈坡村、石峰村、大泉村、新升村、二道沟村、徐家湾村、荷草村、南城子村、东城子村)。居住有藏、裕固、土、回、蒙古、汉六种民族。
其主要职责是:
1.贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农政策,促进农牧村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农牧村的执政基础。
2.做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,指导农牧村经济发展,推进农牧业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农牧村富余劳动力转移,促进农牧民增收,营造良好的发展环境。
3.负责农牧村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制,及时化解农牧村社会矛盾,维护农牧村社会稳定,全面推进社会主义新农村建设。
4.负责强化社会管理和公共服务职能。维护好农牧村经济和社会秩序,保护好农牧民合法权益,解决好农牧村基本医疗、社会保障、群众文化、义务教育等民生问题;推进农牧村信息化建设,做好计划生育工作;加强农牧村精神文明建设,促进农牧村社会事业发展;建立健全社会保障体系,认真组织实施农牧村社会养老保险、新型合作医疗等工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责,进一步发展和完善村民自治制度,增强村民委员会自治功能。
5.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
(二)机构设置
部门单位构成
马蹄藏族乡人民政府为行政单位,根据肃南裕固族自治县马蹄藏族乡职能配置、机构设置和人员编制规定,马蹄藏族乡党委、政府设置党政机构4个和事业单位5个。4个党政机构分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室,机构规格均为股级;5个事业单位分别是社区服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队,机构规格原则上为副科级。
人员构成
截止 2021年 12 月 31 日,马蹄藏族乡人民政府经县委编办核定行政编制33名,事业编制42名;自收自支人员2名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2022年预算收入1717.42万元,2021年结转资金233.34万元,比2021年预算增加348.8万元,增加21.77%,增加的主要原因是本年有上年结转资金以及本年有大型项目资金。包括:一般公共预算财政拨款收入1717.42万元,上年结转收入233.34万元。
(二)支出预算
2022年支出预算1950.76万元,比2021年预算增加348.8万元,增加21.77%,增加的主要原因是本年有上年结转资金以及本年有大型项目资金。包括:一般公共服务支出1026.71万元;文化旅游体育与传媒支出8.05万元;社会保障和就业支出86.69万元;卫生健康支出51.90万元;节能环保支出44.13万元;农林水支出469.54万元;住房保障支出61.74万元;其他支出202万元。
三、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1950.76万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出1325.87万元,比2021年预算增加288.64万元,增长27.83%,增长的主要原因是包含上年结转资金,及本年人员变动公用经费增加。
1.工资福利支出853.34万元,其中人员经费853.34万元,比2021年预算增加3.34万元,增长0.4%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出176.24万元,其中公用经费176.24万元,比2021年预算减少0.58万元,下降0.33%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
3.对个人和家庭的补助296.28万元,其中人员经费296.28万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算624.9万元,比2021年预算增加78.17万元,增加14.3%,增加的主要原因是本年增加大型项目资金。
1.经济社会发展项目6个。主要是基层政权建设资金、农村环境整治资金、公共设施管理经费、2021年兴边固边建设专项资金、闲置房屋拆除资金、马蹄河河道垃圾治理项目。
2.保障运转项目2个。主要是生态管护员工作经费及村级运转经费。
3.其他项目5个。主要是乡镇政协联络组工作经费及委员之家创建经费、人大代表生活补助及自收自支人员经费、乡镇文化站免开资金、文化人才专项资金、水利设施维护费。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况(详见部门预算公开表8、9)
(一)因公出国(境)费用无。
(二)公务接待费7万元,比2021增加3.2万元,增加84.21%,增加的主要原因是根据相关文件精神工作餐标准提高到150元/人/次。
(三)公务用车购置及运行维护费2.8万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.8万元),主要用于支付因机构改革,马蹄畜牧兽医工作站报销摩托车油料费等车辆运行维护费等。
(四)培训费4万元,较2021年增加0.8万元,增长21.05%。主要原因是根据相关文件精神工作餐标准提高到150元/人/次。
(五)会议费6万元,较2021增加2.2万元,增长57.89%。主要原因是根据相关文件精神工作餐标准提高到150元/人/次,以及我乡村个数多,各类会议代表人数多。因此费用增加。
(六)机关运行费无
五、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2022年本部门非税收入只有利息收入将根据实际情况全额上缴国库。
(三)政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额53.24万元,其中:政府采购货物预算30.74万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算22.5万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1722.42万元。其中:办公用房2541.5平方米,价值1773.15万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0个。
(五) 重点项目情况
本年重点项目有二个。一是2021年兴边固边建设项目资金,本项目具体建设内容为大都麻防洪渠建设项目,主要为了治理河道提高泄洪能力,保证群众生命财产安全。;二是农村环境整治资金该资金主要用于新建污水管道约700米,污水管道是重要的基础工程设施之一,担负着收集城市生活污水和工业生产污水等重任,改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数,满足群众美好生活需要。
六、预算绩效管理情况
(一)2021年部门绩效评价进展情况
2021年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。
(二)2022年部门预算绩效目标情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目5个,主要是:①乡镇政协联络组工作经费及委员之家创建经费②公共设施管理经费③村级运转经费④全域无垃圾保洁员⑤生态管护员报酬及工作经费。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款372.95万元。其中:组织自评项目5个,涉及372.95万元,占部门预算安排总额的19.12%。确定中期绩效评价试点项目5个。
七、名词解释
财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。