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2024年度肃南裕固族自治县明花学校部门决算

发布时间: 2025-09-03 21:05 来源: 作者: 背景色:

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.肃南裕固族自治县明花学校位于肃南县明花学许三湾村,为一所九年一贯寄宿制学校,认真贯彻执行党和国家新时期教育方针、政策和法规,制定学校发展计划,对辖区内适龄儿童进行全面的基础教育,使其健康成长。

2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作,研究提出学校教育改革和发展规划,确定学校教育改革的措施和教育事业发展的重点、规模和步骤,协调各部门有序推进教育规划、计划的实施。

3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作。

4.负责本单位财政资金的规范使用,使其发挥最大效益。

二、机构设置

肃南县明花学校属一类公益性事业单位,财政全额拨款,现有正式教职工46人,退休17人。纳入2024年决算机构编制数1机构无增减变动情况。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1354.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加139.76万元,增长11.51%,主要为一般财政预算基本支出收、支增加139.76万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1354.32万元,其中:财政拨款收入1354.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1354.32万元,其中:基本支出1040.18万元,占76.80%;项目支出314.14万元,占23.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1354.32万元。与上年相比,各增加139.76万元,增长11.51%。一般公共预算财政拨款收入支出主要变动原因:一是人员增加及人员岗位晋级、工资晋升等原因人员经费增加,二是学校办学规模扩大,公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1352.84万元,较上年决算数增加138.47万元,增长11.40%。一般公共预算财政拨款收入支出主要变动原因:一是人员增加及人员岗位晋级、工资晋升等原因人员经费增加,二是学校办学规模扩大,公用经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1352.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.00万元,占0.07%;教育支出1089.36万元,占80.52%;科学技术支出0.17万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出1.00万元,占0.07%;社会保障和就业支出131.75万元,占9.74%;卫生健康支出61.23万元,占4.53%;住房保障支出68.32万元,占5.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.52万元,支出决算为1352.84万元,完成年初预算的140.26%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的,决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算,增加两优一好人才发展绩效奖励金1.00万元,决算数大于预算数。

2.教育支出年初预算数为747.36万元,支出决算为1089.36万元,完成年初预算的145.76%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加及人员岗位晋级、工资晋升等原因人员经费增加,二是学校办学规模扩大,公用经费支出增加。

3.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算,增加优秀工作室专家库资金1.00万元,支出0.17万元,结转0.83万元,决算数大于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算,增加政府性基金:乡村少年宫资金1.00万元,决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出年初预算数为89.51万元,支出决算为131.75万元,完成年初预算的147.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员数增加,工资薪金提高,决算数大于预算数。

6.卫生健康支出年初预算数为60.17万元,支出决算为61.23万元,完成年初预算的101.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员数增加,医疗保险缴费基数增加,缴费金额提高,决算数大于预算数。

7.住房保障支出年初预算数为67.49万元,支出决算为68.32万元,完成年初预算的101.24%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入,住房公积金支出增加,决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.18万元。其中:

人员经费962.12万元,较上年决算数减少56.48万元,下降5.54%,主要原因是人员减少,工资薪金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费78.06万元,较上年决算数减少48.33万元,下降38.24%,主要原因是学生人数减少,按学生人数拨付的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.48万元,本年支出1.48万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:本年政府性基金拨款1.48万元用于开展学校体育事业活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出5.65万元,较上年决算数减少0.90万元,下降13.71%,主要原因是人员培训次数减少,培训经费支付减少未配对的括号或引号标点符号重复!

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计33.59万元,其中:政府采购货物支出33.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额33.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目45个,涉及资金416.72万元,占一般公共预算项目支出总额的31%。从评价情况来看,2024我校整体绩效从部门管理、履职效果、能力建设三个方面进行评价,(1)部门管理方面从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作、资产管理方面进行绩效评价,都能符合相关要求;(2)履职效果方面从部门效果、社会影响、服务对象方面进行绩效评价,都能符合相关要求;(3)能力建设长效管理、人力资源管理和档案管理方面进行绩效评价,都能符合相关要求,年底各项指标值均已实现,减轻了幼儿园经费压力,保证了幼儿园保教工作正常运行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映45个项目绩效自评结果。

1.“2024年“三区”人才计划教师专项工作补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.56万元,执行数为1.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:明花学校支教教师2人,每人每月1500元工作补助,2024年上半年每人0.9万元,共计1.8万元,提高三区支教教师待遇,提高教育教学质量。该笔资金为中央资金1.8万元,实际到位资金1.56万元,支付1.56万元,全年支付100%。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

2.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.05万元,执行数为5.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:幼儿园及义务教育阶段基基础性班主任津贴每人每月300元,奖励性班主任津贴根据在校学生5.05万元,全年支付100%。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

3.“2024年城乡义务教育补助经费--公用经费(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为8.00万元,执行数为8.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障学校各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

4.“2024年城乡义务教育补助经费--公用经费(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.41分。项目全年预算数为26.16万元,执行数为26.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障学校日常运行,提高教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

5.“2024年对口支援支教走教教师生活费补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高支教教师待遇,提高教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

6.“2024年寄宿制学校管理专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.1万元,执行数为7.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

7.“2024年教师培训费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为3.52万元,执行数为3.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部专项用于教师培训资料购置打印、聘请专家劳务及培训差旅费支付,提高教师专业素质,提高教育质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

8.“2024年教育保安工资”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.79万元,执行数为5.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:学校正常运行提供保障。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

9.“2024年教育彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.02万元,执行数为0.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维持乡村学校少年宫正常运转,促进教育教学活动的正常开展。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

10.“2024年课后服务补助经费(县级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.95万元,执行数为7.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:积极开展学校课后服务活动,提高学校教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

11. “2024年名师名校园长骨干教师奖励绩效资金及两优一好人才发展绩效奖励”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.67万元,执行数为1.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:发挥优秀校园长骨干教师的引领示范作用,提高教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

12.“2024年明花学校乡村少年宫资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障学校少年宫各项活动正常运转。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

13.“2024年农村校舍安全长效机制(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为24.00万元,执行数为24.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善学校学生学习环境,改善了学校教育教学环境,促进教育教学质量提升。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

14.“2024年全县退休补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.27万元,执行数为0.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高退休教师待遇,增强退休教师获得感、成就感。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

15.“2024年少数民族“双语”专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障各项活动的正常开展。此项经费为县级经费,全年执行100%。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

16.“2024年少数民族语言教育教学和学校传承民族文化工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:活动开展扎实有效,保障活动的正常开展。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

17.“2024年特岗计划(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9.22万元,执行数为9.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高特岗教师工作积极性,促进教育教学质量的提高。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

18.“2024年特岗教师工资”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为22.74万元,执行数为22.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高特岗教师工资收入水平,提高特岗教师工作积极性,促进教育教学质量的提高。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:良。

19.“2024年托幼机构运转财政补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善幼儿园办学条件,提高学前教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

20.“2024年托育服务保育员工资”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15.16万元,执行数为15.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高托育教师工资收入水平,提高托育教师工作积极性,促进教育教学质量的提高,提高学前教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

21.“2024年乡村教师交通费补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2.30万元,执行数为2.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高乡村教师待遇,提升教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

22.“2024年乡村教师生活补助资金(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.11万元,执行数为4.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高乡村教师待遇,提升教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

23.“2024年乡村教师生活费补助资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.41万元,执行数为7.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高乡村教师待遇,提升教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

24.“2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为27.58万元,执行数为27.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善学校办学条件,提高教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

25.“2024年学前教育保育费收费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为12.96万元,执行数为12.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善办园条件,提高学前教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

26.“2024年学前教育发展专项资金(第二批)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善办园条件,提高学前教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

27.“2024年学前教育发展专项资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善幼儿园条件,提高学前教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

28.“2024年学前教育发展资金(省级调整追加资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为37.5万元,执行数为37.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善幼儿园办园条件,提高学前教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

29.“2024年学前教育减免保教费(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.25万元,执行数为7.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障幼儿园正常运转,提高学前教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

30.“2024年学前幼儿园不足百人按百人补助公用经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.24万元,执行数为1.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障幼儿园正常运转,提高学前教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

31.“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为58.00万元,执行数为58.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善学校办学条件,提高学校基础设施建设,提高学校教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

32.“2024年义务教育课后服务奖补资金(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:积极开展学校各项课后服务活动,提高课后服务活动质量和效益。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

33.“2024年义务教育学生营养改善计划补助资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20.5万元,执行数为20.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善学生营养状况,提高学生身体素质,资金落实到位,监管制度健全完善,使用规范合理。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

34.“2024年义务教育学生营养改善计划补助资金-县级”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.62分。项目全年预算数为5.57万元,执行数为5.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善学生营养状况,提高学生身体素质,资金落实到位,监管制度健全完善,使用规范合理。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:良。

35.“2024年义务教育学生营养改善计划县级配套资金加工费补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.62分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高营养餐从业人员待遇,提升学校后勤服务质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

36.“2024年中小学体育工作专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.67分。项目全年预算数为2.71万元,执行数为2.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障学校各项体育活动事项的开展,提高学校体育工作教育教学质量的提高。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

37.“2024年中小学图书购置”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.67分。项目全年预算数为8.00万元,执行数为8.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:夯实学校办学基础,提升学校办学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

38.“2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.67分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提升教师专业素养,提高学校教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

39.“2024年中央转移支付维修金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.67分。项目全年预算数为6.99万元,执行数为6.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:改善学校办学条件,提升学校育人环境,提高学校教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

40.“2024年综合奖补(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.67分。项目全年预算数为23.5万元,执行数为23.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:更新学校实验教学设备,提高学校教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

41.“人才工作专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.67分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高教师待遇,提高教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

42.“乡村教师生活费补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90.34分。项目全年预算数为13.44万元,执行数为13.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高乡村教师待遇,提升教育教学质量。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

43.“优秀人才专家库工作室补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90.34分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障优秀人才专家工作室正常运转。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

44.“职业年金缴费支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为6.12万元,执行数为6.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时缴纳教职工职业年金缴费,保障教职工的各项权益,促进学校教育教学质量的提高。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

45.“2024年“奔跑吧·少年”暨“阳光体育”张掖市青少年排球锦标赛和校园足球联赛专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为1.28万元,执行数为1.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障学校各项体育活动的正常开展,促进学校体育工作的高效开展。发现的主要问题及原因:通过自查,未发现问题。本项目绩效自评情况:优。

三、部门重点绩效评价结果

单位在自评过程中主动公开自评结果以及项目实施的相关过程性资料和资金收支情况,自觉接受全体教职工的监督。通过自评:2024年财政拨款1354.32万元。全年总支出1354.32万元,执行率达100%。通过自评,45个项目结果43个为“优”,两个项目为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县明花学校2024年决算公开表.xlsx

肃南裕固族自治县明花学校2024年整体绩效项目绩效自评表.xls